首页
Loading
您所在的位置:首页 > 会计电算化 > 正文

用友U8+反记账反审核操作方法

作者:595kj.com 来源: 日期:2016/12/7 12:05:04 人气:19 加入收藏 评论:0 标签:反记账反审核

1 先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份

按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,


2 点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,


最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,

然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账


最后结账 出报表


用友U8+反记账反审核操作方法如下:
1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)  
2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。   再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”   3、取消审核:以审核人身份进入“凭证管理”--点击反审核---OK

本文网址:http://www.595kj.com/html/dsh/95.html
读完这篇文章后,您心情如何?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
更多>>网友评论
发表评论